Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2012106 Software Žiačik 40,00 s DPH 2012049 14.12.2012 AVIR, s.r.o. 19.12.2012
Faktúra 2012089 Telefón za 11/2012 63,10 s DPH TP5031190025992 07.12.2012 Slovak Telecom 10.12.2012
Faktúra 2013013 Jedálne kupóny 1 599.00 s DPH 2013002 25.02.2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 27.02.2013
Faktúra 2013007 Nedoplatok za elektrickú energiu za rok 2012 293,12 s DPH 5100309236 17.01.2013 VSE, a.s. 23.01.2013
Faktúra 2013008 Služby Virtuálnej knižnice za rok 2013 79,63 s DPH VK/10/12/2004 21.01.2013 KOMENSKY, s.r.o. 25.01.2013
Faktúra 2013009 Predplatné časopisu ŠKOLA 2013 22,00 s DPH 23.01.2013 JurisDAT - M. Medlen 28.01.2013
Faktúra 2013010 Elektrická energia 383,00 s DPH 5100309236 04.02.2013 VSE, a.s. 08.02.2013
Faktúra 2013011 Telefón za 1/2013 74,83 s DPH TP5031190025992 08.02.2013 Slovak Telecom 13.02.2013
Faktúra 2013012 Dodávka tepla za 1/2013 1 664,90 s DPH 922 08.02.2013 Teplo GGE s.r.o. 13.02.2013
Objednávka 2013002 Jedálne kupóny 1 584.00 s DPH 20.02.2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 22.02.2013
Objednávka 2013003 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 1 294,80 s DPH 18.03.2013 TOMINO - Ing. Kirňáková Július Baník zástupca riaditeľa školy 20.03.2013
Faktúra 2013014 Telefón za 2/2013 76,09 s DPH TP5031190025992 07.03.2013 Slovak Telecom 12.03.2013
Faktúra 2013005 Nájomné za I. štvrťrok 2013 1 177.39 s DPH 195/97 10.01.2013 MESTO Snina 15.01.2013
Faktúra 2013015 Dodávka tepla za 2/2013 1 427,44 s DPH 922 07.03.2013 Teplo GGE s.r.o. 12.03.2013
Faktúra 2013016 Poplatok za komunálne odpady 133,12 s DPH 18.03.2013 MESTO Snina 20.03.2013
Faktúra 2013017 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 1 294,80 s DPH 2013003 20.03.2013 TOMINO - Ing. Kirňáková 22.03.2013
Faktúra 2013018 Služby STP k APV s DPH 25.03.2013 IVES 27.03.2013
Faktúra 2013019 Vodné, stočné 160,90 s DPH 20-000010401PO2008 08.04.2013 VVS, a.s. 09.04.2013
Faktúra 2013020 Nájomné za II. štvrťrok 2013 1 177.39 s DPH 195/97 08.04.2013 MESTO Snina 09.04.2013
Objednávka 2013004 Jedálne kupóny 1 848.00 s DPH 18.04.2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 22.04.2013
<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >> zobrazené záznamy: 501-520/826

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola Snina
    Partizánska 1057
  • +421 x 0577682180

Fotogaléria