Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2018033 Oprava PC a výmena napajacieho zdroja 132,00 s DPH 2018009 15.08.2018 ATRIS, spol. s r.o. 16.08.2018
Faktúra 2018032 Kancelárske potreby a hrebeňová väzba 41,85 s DPH 2018012 13.08.2018 TOMINO - Ing. Kirňáková 16.08.2018
Faktúra 2018031 Vytriedenie, usporiadanie a evidencia registratúrnych záznamov 780,00 s DPH 2018010 10.08.2018 COMMERCE INVEST, s.r.o. 16.08.2018
Faktúra 2018030 Jedálne kupóny 431,54 s DPH 2018011 09.08.2018 Up Slovensko, s.r.o. 16.08.2018
Objednávka 2018011 Jedálne kupóny 416,00 s DPH 07.08.2018 Up Slovensko, s.r.o. Mgr. Marta Ščerbáková zástupkyňa riaditeľa školy 15.08.2018
Objednávka 2018012 Kancelárske potreby a hrebeňová väzba 42,00 s DPH 07.08.2018 TOMINO - Ing. Kirňáková Mgr. Marta Ščerbáková zástupkyňa riaditeľa školy 15.08.2018
Faktúra 2018029 Telefón za 7/2018 19,58 s DPH 01/2013 06.08.2018 ATRIS, spol. s r.o. 08.08.2018
Objednávka 2018010 Vytriedenie, usporiadanie a evidencia registratúrnych záznamov 780,00 s DPH 01.08.2018 COMMERCE INVEST, s.r.o. Mgr. Marta Ščerbáková zástupkyňa riaditeľa školy 07.08.2018
Objednávka 2018009 Oprava PC a výmena napajacieho zdroja 132,00 s DPH 01.08.2018 ATRIS, spol. s r.o. Mgr. Marta Ščerbáková zástupkyňa riaditeľa školy 08.08.2018
Faktúra 2018028 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 7/2018 1 386,55 s DPH 02/V/2017 01.08.2018 CPPPaP 08.08.2018
Faktúra 2018027 Školské tlačivá 140,29 s DPH 2018008 13.07.2018 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica 20.07.2018
Faktúra 2018026 Telefón za 6/2018 32,66 s DPH 01/2013 04.07.2018 ATRIS, spol. s r.o. 10.07.2018
Faktúra 2018025 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 6/2018 1 404,37 s DPH 02/V/2017 02.07.2018 CPPPaP 10.07.2018
Objednávka 2018008 Školské tlačivá 140,00 s DPH 07.06.2018 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica Mgr. Marta Ščerbáková zástupkyňa riaditeľa školy 11.06.2018
Faktúra 2018024 Telefón za 5/2018 43,64 s DPH 01/2013 06.06.2018 ATRIS, spol. s r.o. 07.06.2018
Faktúra 2018023 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 5/2018 1 404.99 s DPH 02/V/2017 01.06.2018 CPPPaP 07.06.2018
Faktúra 2018022 Jedálne kupóny 895,54 s DPH 2018007 25.05.2018 Up Slovensko, s.r.o. 30.05.2018
Objednávka 2018007 Jedálne kupóny 880,00 s DPH 24.05.2018 Up Slovensko, s.r.o. Mgr. Marta Ščerbáková zástupkyňa riaditeľa školy 28.05.2018
Faktúra 2018021 Poplatok za komunálne odpady 133,12 s DPH 16.05.2018 MESTO Snina 21.05.2018
Faktúra 2018020 Telefón za 4/2018 39,60 s DPH 01/2013 09.05.2018 ATRIS, spol. s r.o. 14.05.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/826

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola Snina
    Partizánska 1057
  • +421 x 0577682180

Fotogaléria