Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2015060 Prevádzkové stroje na vybavenie dielne 1 093.40 s DPH 2015029 25.11.2015 NIKO-SK s.r.o. 30.11.2015
Faktúra 2015062 Rodina a škola - predplatné 2016 10,00 s DPH 25.11.2015 Slovenská pošta, a.s. 30.11.2015
Faktúra 2015043 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 9/2015 1 960,40 s DPH 01/K/2013-10 07.10.2015 CPPPaP 14.10.2015
Faktúra 2016019 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 4/2016 1 813,69 s DPH 01/V/2016 02.05.2016 CPPPaP 06.05.2016
Faktúra 2016006 Predplatné časopisu ŠKOLA 2016 23,00 s DPH 25.01.2016 JurisDAT - M. Medlen 29.01.2016
Faktúra 2016005 Služby zdravotného dohľadu 35,00 s DPH 18.01.2016 Ing. Peter Huray 22.01.2016
Faktúra 2016007 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 1/2016 1 941,62 s DPH 01/V/2016 05.02.2016 CPPPaP 10.02.2016
Faktúra 2016008 Telefón za 1/2016 50,21 s DPH 01/2013 12.02.2016 ATRIS, spol. s r.o. 19.02.2016
Faktúra 2016009 Jedálne kupóny 1 695.54 s DPH 2016002 23.02.2016 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 24.02.2016
Faktúra 2016020 Jedálne kupóny 1 775,54 s DPH 2016005 02.05.2016 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 06.05.2016
Faktúra 2016010 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 1/20162 1 885.01 s DPH 01/V/2016 01.03.2016 CPPPaP 07.03.2016
Faktúra 2016003 Telefón za 12/2015 46,13 s DPH 01/2013 08.01.2016 ATRIS, spol. s r.o. 11.01.2016
Faktúra 2016011 Služby STP k APV 155,35 s DPH P_00117/2008 08.03.2016 IVES 14.03.2016
Faktúra 2016012 Telefón za 2/2016 41,74 s DPH 01/2013 09.03.2016 ATRIS, spol. s r.o. 14.03.2016
Faktúra 2016013 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 1 195,20 s DPH 1/2015 10.03.2016 TOMINO - Ing. Kirňáková 14.03.2016
Faktúra 2016014 Poplatok za komunálne odpady 133,12 s DPH 18.03.2016 MESTO Snina 25.03.2016
Faktúra 2016015 Jedálne kupóny 1 695.54 s DPH 2016003 18.03.2016 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 25.03.2016
Faktúra 2016016 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 3/2016 1 898,82 s DPH 01/V/2016 04.04.2016 CPPPaP 11.04.2016
Faktúra 2016004 Služby Virtuálnej knižnice za rok 2016 79,63 s DPH VK/10/12/004 15.01.2016 KOMENSKY, s.r.o. 20.01.2016
Faktúra 2016002 Jedálne kupóny 1 695.54 s DPH 2016001 07.01.2016 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 11.01.2016
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/826

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola Snina
    Partizánska 1057
  • +421 x 0577682180

Fotogaléria