Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8722945380 Telefón za 1/2011 55,33 s DPH 10.02.2011 Slovak Telecom, a.s. Bratislava
Faktúra 0111021882 Jedálne kupóny 1 523,52 s DPH 21.02.2011 Le Cheque Dejeuner s r.o. Bratislava
Faktúra 0712011 Dezinfekčné prostriedky na pedikulózu 972,30 s DPH 27.05.2011 IDEÁL Snina
Objednávka 2011003 Cartritge HP, údržba VT s DPH 25.01.2011 ATRIS spol s r.o. Snina
Faktúra 110001 Pokládka linolea a práce s tým súvisiace 4 896,00 s DPH 31.05.2011 Dávid Starec Snina
Faktúra 2012017 Telefón za 2/2012 56,65 s DPH TP5031190025992 07.03.2012 Slovak Telecom 09.02.2012
Faktúra 2012013 Služby STP k APV 155,35 s DPH P_00117/2008 08.02.2012 IVES 10.02.2012
Faktúra 2012014 Dodávka tepla za 1/2012 1 617,18 s DPH 922 09.02.2012 TENERGO Brno, a.s. 10.02.2012
Faktúra 2012015 Služby Virtuálnej knižnice za 1/2012 6,64 s DPH VK/10/12/2004 16.02.2012 KOMENSKY, s.r.o. 17.02.2012
Faktúra 2012016 Jedálne kupóny 1 458,60 s DPH 2012003 22.02.2012 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 24.02.2012
Objednávka 2012004 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 1 377,80 s DPH 12.03.2012 DAFFER spol s r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 14.03.2012
Objednávka 2012005 Cartridge HP 106,00 s DPH 13.03.2012 ATRIS, spol. s r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 14.03.2012
Objednávka 2012006 EduPage PRO 99,00 s DPH 20.03.2012 ASC Applied Softwarw Consultans s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 22.03.2012
Faktúra 2012018 Dodávka tepla za 2/2012 1 825,48 s DPH 922 12.03.2012 Teplo GGE s.r.o. 14.03.2012
Faktúra 2012011 Elektrická energia 354,00 s DPH 5100309236 06.02.2012 VSE, a.s. 08.02.2012
Faktúra 2012019 Služby Virtuálnej knižnice za 2/2012 6,64 s DPH VK/10/12/2004 12.03.2012 KOMENSKY, s.r.o. 14.03.2012
Faktúra 2012020 Poplatok za komunálne odpady 133,12 s DPH 12.03.2012 MESTO Snina 14.03.2012
Faktúra 2012021 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 1 377,80 s DPH 2012004 19.03.2012 DAFFER spol s r.o. 21.03.2012
Faktúra 2012022 Cartridge HP 106,20 s DPH 2012005 23.03.2012 ATRIS, spol. s r.o. 26.03.2012
Faktúra 2012023 EduPage PRO 99,00 s DPH 2012006 27.03.2012 ASC Applied Softwarw Consultans s.r.o. 29.03.2012
<< | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >> zobrazené záznamy: 781-800/826

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola Snina
    Partizánska 1057
  • +421 x 0577682180

Fotogaléria