|
Faktúra |
2013056
|
Tlačiareň HP
|
146,38 |
s DPH |
2013023
|
|
08.10.2013 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
14.10.2013 |
|
Faktúra |
2013057
|
Materiál na údržbu
|
123,72 |
s DPH |
2013024
|
|
08.10.2013 |
PROVING - Ing. Stanislav Gramata, CSc |
|
|
14.10.2013 |
|
Faktúra |
2013058
|
Telefón za 9/2013, zmluvná pokuta
|
203,23 |
s DPH |
|
TP5031190025992
|
09.10.2013 |
Slovak Telecom |
|
|
17.10.2013 |
|
Faktúra |
2013059
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
1 460,80 |
s DPH |
2013025
|
|
21.10.2013 |
TOMINO - Ing. Kirňáková |
|
|
28.10.2013 |
|
Faktúra |
2013060
|
Jedálne kupóny
|
1 203.54 |
s DPH |
2013026
|
|
28.10.2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
07.11.2013 |
|
Faktúra |
2018033
|
Oprava PC a výmena napajacieho zdroja
|
132,00 |
s DPH |
2018009
|
|
15.08.2018 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
16.08.2018 |