|
Objednávka |
2013003
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
1 294,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
TOMINO - Ing. Kirňáková |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
20.03.2013 |
|
Faktúra |
2013016
|
Poplatok za komunálne odpady
|
133,12 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
MESTO Snina |
|
|
20.03.2013 |
|
Faktúra |
2013014
|
Telefón za 2/2013
|
76,09 |
s DPH |
|
TP5031190025992
|
07.03.2013 |
Slovak Telecom |
|
|
12.03.2013 |
|
Faktúra |
2013015
|
Dodávka tepla za 2/2013
|
1 427,44 |
s DPH |
|
922
|
07.03.2013 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
12.03.2013 |
|
Faktúra |
2013013
|
Jedálne kupóny
|
1 599.00 |
s DPH |
2013002
|
|
25.02.2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
27.02.2013 |
|
Objednávka |
2013002
|
Jedálne kupóny
|
1 584.00 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
22.02.2013 |
|
Faktúra |
2013012
|
Dodávka tepla za 1/2013
|
1 664,90 |
s DPH |
|
922
|
08.02.2013 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
13.02.2013 |
|
Faktúra |
2013011
|
Telefón za 1/2013
|
74,83 |
s DPH |
|
TP5031190025992
|
08.02.2013 |
Slovak Telecom |
|
|
13.02.2013 |
|
Faktúra |
2013010
|
Elektrická energia
|
383,00 |
s DPH |
|
5100309236
|
04.02.2013 |
VSE, a.s. |
|
|
08.02.2013 |
|
Faktúra |
2013009
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
JurisDAT - M. Medlen |
|
|
28.01.2013 |
|
Faktúra |
2013008
|
Služby Virtuálnej knižnice za rok 2013
|
79,63 |
s DPH |
|
VK/10/12/2004
|
21.01.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
25.01.2013 |
|
Faktúra |
2013007
|
Nedoplatok za elektrickú energiu za rok 2012
|
293,12 |
s DPH |
|
5100309236
|
17.01.2013 |
VSE, a.s. |
|
|
23.01.2013 |
|
Faktúra |
2013006
|
Dodávka tepla za 12/2012
|
624,87 |
s DPH |
|
922
|
14.01.2013 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
18.01.2013 |
|
Faktúra |
2013005
|
Nájomné za I. štvrťrok 2013
|
1 177.39 |
s DPH |
|
195/97
|
10.01.2013 |
MESTO Snina |
|
|
15.01.2013 |
|
Faktúra |
2013004
|
Služby Virtuálnej knižnice za 12/2012
|
6,64 |
s DPH |
|
VK/10/12/2004
|
10.01.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
15.01.2013 |
|
Faktúra |
2013003
|
Telefón za 12/2012
|
79,63 |
s DPH |
|
TP5031190025992
|
10.01.2013 |
Slovak Telecom |
|
|
15.01.2013 |
|
Faktúra |
2013002
|
Jedálne kupóny
|
1 599,00 |
s DPH |
2013001
|
|
07.01.2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
11.01.2013 |
|
Faktúra |
2013001
|
Čo má vedieť mzdová účtovníčka - predplatné 2013
|
49,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
AJFA+AVIS, s r.o. Žilina |
|
|
11.01.2013 |
|
Objednávka |
2013001
|
Jedálne kupóny
|
1 584,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
04.01.2013 |
|
Faktúra |
2012124
|
Dodávka tepla za 12/2012
|
841,00 |
s DPH |
|
922
|
21.12.2012 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
27.12.2012 |